
本网讯(通讯员濮琦琳)10月15日上午,附属康复医院召开2025年度审计委员会会议,全面总结审计工作进展,系统汇报了医院内部专项审计开展及整改完成情况,并对2025年审计工作计划作出详细推进。会议由医院党委书记、审计委员会主任程志红主持,审计委员会副主任委员及各成员科室负责人参加会议。
会议集中学习了《江西省内部审计工作规定》(江西省人民政府令第270号),汇报了2025年度审计计划及当前工作完成情况,专项研究了2024年省审计厅财务收支专项审计整改中的问题。各整改责任部门负责人围绕整改落实、制度流程优化、效能提升等方面展开深入讨论,并提出具体整改措施。与会人员一致表示,将严格落实审计整改要求,压实责任,完成整改销号。会议还通报了内部专项审计项目整改情况,汇报了2025年大型医用设备绩效专项审计工作成果。
院长冯珍表示,审计的目的是改进工作、规范管理、防范风险,各部门、各科室必须高度重视审计发现的问题与建议,建立健全审计结果运用机制,切实将审计成果转化为治理实效。面对医院发展的新形势、新任务,要积极探索现代审计技术方法,提高审计工作的精准度与深度,确保在复杂环境中高效、优质完成审计任务。
程志红强调,要深刻认识审计工作的重要性,充分发挥审计监督在规范权力运行、保障医院高质量发展中的关键作用;各责任部门要压实整改责任,加强全成本核算,做好统筹协调,对长期整改任务明确节点目标,持续推进;全院上下要牢固树立制度意识,狠抓制度落实,推动医院治理体系和治理能力现代化水平不断提升。
编 辑:吴雨虹
责任编辑:徐 翰